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內部審計與公司治理范文題目和摘要

來源:期刊VIP網所屬分類:審計時間:瀏覽:

  市場經濟的發(fā)展為企業(yè)注入了生機和活力,但是,同時也面臨著許多挑戰(zhàn)。會計風險管理工作作為企業(yè)運營中十分重要的一環(huán),關系著企業(yè)能否良性發(fā)展。從事企業(yè)內部審計工作的人員可以參與發(fā)表內部審計與公司治理相關的論文,那么這方面的論文題目和摘要如何寫,可以參考的內容更有哪些呢?

審計職稱論文

  內部審計與公司治理范文題目和摘要參考 一:獨立審計、內部審計與公司治理

  摘要:<正>獨立審計,即注冊會計師受委托進行的有償審計活動,也稱為民事審計。《獨立審計基本原則》指出"獨立審計是指注冊會計師依法接受委托,對被審計企業(yè)的會計報表和有關資料進行獨立審查并發(fā)表審計意見。"審計方法的產生、發(fā)展和改革基本上是以獨立審計為核心的。

  內部審計與公司治理范文題目和摘要參考二:基于公司治理視角探索內部審計改進方向

  摘要:社會經濟的飛速發(fā)展和市場競爭的日益激烈,內部審計在公司治理中的地位越發(fā)重要。本文對公司治理與內部審計的影響關系進行探索,分析論述了當前企業(yè)內部審計存在的領導重視程度不夠、職能定位不明、規(guī)范化程度不高、內審人員綜合素質不高等問題,并提出改進企業(yè)內部審計工作的相關建議。

  內部審計與公司治理范文題目和摘要參考三:淺談公司治理的內部審計問題

  摘要:公司的治理問題一直是我國大型企業(yè)內部存在的嚴重問題,也引起了眾多公司管理層的重視,同時內部審計問題也是我國大型公司未來發(fā)展的一個重要部分。論文探討了公司治理中的內部審計問題的含義,并結合我國現(xiàn)今公司治理和未來發(fā)展方向提出了幾點建議,希望能夠幫助公司的管理層解決公司內部審計中存在的問題。

  內部審計與公司治理范文題目和摘要參考四:中小企業(yè)公司治理中的內部審計問題與改進對策

  摘要:內部審計是中小企業(yè)提升經濟效益重要的組成部分,然而中小企業(yè)內部審計相對發(fā)展緩慢,還存在許多弊端,影響企業(yè)的長期穩(wěn)定發(fā)展。通過對中小企業(yè)內部審計存在問題及原因的分析,提出加快內部審計制度建設,科學設置內部審計機構,提升內部審計人員的能力素質、加強內部審計隊伍建設,拓寬內部審計范圍、改進內部審計的技術方法,充分利用信息技術、推進內部審計轉型發(fā)展五項改進對策。

  內部審計與公司治理范文題目和摘要參考五:增值型內部審計在公司治理中的職能弱化現(xiàn)狀及實現(xiàn)途徑

  摘要:目前,增值型內部審計受到了越來越多的公司的重視,已然發(fā)展成了公司內部審計的主要方向。本文在探討了增值型與傳統(tǒng)內部審計的不同與聯(lián)系的基礎上,對其含義給予了解釋和說明,進而闡述了它的意義。在這一系列研究的背景上,本文探析了企業(yè)增值型內部審計的職能弱化研究現(xiàn)狀,提出了相應的實現(xiàn)途徑,以期能對我國類似企業(yè)增值型內部審計的研究和完善有借鑒意義。

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